內(nèi)審辦公室在院黨委的領導下、院長主管下根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《內(nèi)部審計準則》、《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》等法律法規(guī)開展內(nèi)部審計監(jiān)督工作,促進醫(yī)院完善治理,提升醫(yī)院管理水平和服務能力。
內(nèi)審辦公室主要工作職責是制定內(nèi)部審計制度和內(nèi)部審計工作計劃;審計預算的執(zhí)行及決算、財務收支及有關經(jīng)濟活動;按照權限開展干部經(jīng)濟責任審計;開展重大的基本建設項目、固定資產(chǎn)購置等專項審計;審計衛(wèi)生、科研等專項經(jīng)費的管理和使用;對重大經(jīng)濟合同進行審核;開展內(nèi)部控制評價及風險管理審計等以及醫(yī)院交辦的其他各項工作。